2022年湖南省36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注调查所预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注
(一)职能职责。
湖南省36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注调查所为湖南省36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注院所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。主要承担国家和省基础性、公益性综合36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注调查和36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注科学研究,承担放射性36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注档案资料管理和研究开发利用,为36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注工作规划部署和业务管理提供技术支持。
(二)机构设置。
本单位下设15个机关科室:党政办公室、劳动人事科、财务科、预算统计科、设备管理科、总工程师办公室(含综合档案室)、经营管理科(含资质管理办公室)、监察审计室、安全技术科、保卫科、离退休科、发展研究中心、基地管理服务中心、工会、团委;12个下辖二级单位:矿产36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注分院、基础油气36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注分院、水环36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注分院、自然资源调查分院、国土资源评估中心、国土空间规划中心、资源环境分院、36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注测绘分院、物化遥36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注分院、信息中心、测试中心和文印中心。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算10,216.62万元,其中,一般公共预算拨款4,840.58万元,事业单位经营收入4,750.00万元,上年结转结余626.04万元。收入较去年增加1,625.27万元,主要是事业单位经营收入增加。
(二)支出预算:2022年本单位支出预算10,216.62万元,其中,教育支出24.00万元,科学技术支出40.00万元,社会保障和就业支出1,376.88万元,卫生健康支出366.88万元,自然资源海洋气象等支出7,157.42万元,住房保障支出695.40万元,灾害防治及应急管理支出556.04万元。支出较去年增加1,625.27万元,主要是事业单位经营服务支出增加。
三、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算5,466.62万元,其中,科学技术支出40.00万元,占0.73%;社会保障和就业支出1,033.08万元,占18.90%;卫生健康支出366.88万元,占6.71%;自然资源海洋气象等支出2,894.34万元,占52.95%;住房保障支出576.28万元,占10.54%;灾害防治及应急管理支出556.04万元,占10.17%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数4,840.58万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算626.04万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:科学技术支出40.00万元,主要用于自然科学基金和重点研发计划方面;自然资源事务支出30.00万元,主要用于自然资源行业业务管理方面;灾害防治及应急管理支出556.04万元,主要用于36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注灾害防治方面。
四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费18万元,比上年预算增加18万元,主要是本年用财政拨款编列公务用车运行费预算18万元,其原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出,机关运行经费几乎全部来源于经营收入。
(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为18万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费18万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 18万元),因公出国(境)费 0万元。2022年“三公”经费预算较上年增加18万元,主要是本年用财政拨款编列公务用车运行费预算18万元,其原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出,“三公”经费支出几乎全部来源于经营收入。
(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车5辆,均为其他按照规定配备的公务用车;单位价值50万元以上通用设备4台,单位价值100万元以上专用设备6台。2022年拟新增配置公务用车1辆,为其他按照规定配备的公务用车;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为10,216.62万元,其中,基本支出8,908.02万元,项目支出1,308.6万元,具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2022年单位预算表